正味財産増減計算書内訳表 | |||||
令和4年4月1日 から令和5年3月31日 まで | |||||
(単位:円) | |||||
科 目 | 公益目的 事業会計 |
収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
T 一般正味財産増減の部 | |||||
1. 経常増減の部 | |||||
(1)経常収益 | |||||
基本財産運用益 | |||||
基本財産受取利息 | 6,468 | 0 | 0 | 0 | 6,468 |
特定資産運用益 | |||||
交付準備金運用益収益 | 44,157 | 0 | 0 | 0 | 44,157 |
預り出資金運用収益 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
特別基金運用収益 | 8,954 | 0 | 0 | 0 | 8,954 |
特定資産運用益計 | 53,111 | 0 | 6,000 | 0 | 59,111 |
受取会費 | |||||
正会員受取会費 | 7,635,200 | 0 | 1,908,800 | 0 | 9,544,000 |
事業収益 | |||||
交付準備金収益 | 138,666,063 | 0 | 0 | 0 | 138,666,063 |
補助事業収益 | 34,120,377 | 0 | 0 | 0 | 34,120,377 |
事務委託費受入収益 | 316,145 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,316,145 |
特別事業収益 | 187,000 | 0 | 0 | 0 | 187,000 |
事業収益計 | 173,289,585 | 5,000,000 | 0 | 0 | 178,289,585 |
受取補助金等 | |||||
推進事務費収益 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
果樹推進事務費補助金収益 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 850,000 |
受取補助金等振替額 | 1,313,280 | 0 | 0 | 0 | 1,313,280 |
受取補助金等計 | 3,063,280 | 0 | 0 | 0 | 3,063,280 |
雑収益 | |||||
管理資金運用収益 | 0 | 0 | 10,200 | 0 | 10,200 |
普通財産運用収益 | 0 | 0 | 583 | 0 | 583 |
雑収益計 | 0 | 0 | 10,783 | 0 | 10,783 |
経常収益計 | 184,047,644 | 5,000,000 | 1,925,583 | 0 | 190,973,227 |
(2)経常費用 | |||||
事業費 | |||||
交付準備金 | 134,585,150 | 0 | 0 | 0 | 134,585,150 |
補助事業費 | 34,120,377 | 0 | 0 | 0 | 34,120,377 |
特別事業費 | 374,000 | 0 | 0 | 0 | 374,000 |
交付準備金繰入 | 4,080,913 | 0 | 0 | 0 | 4,080,913 |
給料手当 | 9,543,040 | 1,577,523 | 0 | 0 | 11,120,563 |
職員退職給付費用 | 514,455 | 61,244 | 0 | 0 | 575,699 |
福利厚生費 | 1,625,884 | 268,769 | 0 | 0 | 1,894,653 |
旅費交通費 | 126,745 | 120,078 | 0 | 0 | 246,823 |
通信運搬費 | 117,043 | 17,429 | 0 | 0 | 134,472 |
減価償却費 | 1,313,280 | 0 | 0 | 0 | 1,313,280 |
消耗品費 | 299,879 | 49,572 | 0 | 0 | 349,451 |
印刷製本費 | 286,661 | 14,984 | 0 | 0 | 301,645 |
光熱水料費 | 13,560 | 2,242 | 0 | 0 | 15,802 |
賃借料 | 941,665 | 155,663 | 0 | 0 | 1,097,328 |
委託費 | 49,600 | 0 | 0 | 0 | 49,600 |
需給調整費 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
会議費 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 |
雑費 | 41,461 | 2,599 | 0 | 0 | 44,060 |
事業費計 | 188,481,713 | 2,270,103 | 0 | 0 | 190,751,816 |
管理費 | |||||
役員報酬 | 0 | 0 | 305,000 | 0 | 305,000 |
給料手当 | 0 | 0 | 564,792 | 0 | 564,792 |
職員退職給付費用 | 0 | 0 | 36,748 | 0 | 36,748 |
福利厚生費 | 0 | 0 | 96,226 | 0 | 96,226 |
会議費 | 0 | 0 | 73,920 | 0 | 73,920 |
旅費交通費 | 0 | 0 | 24,177 | 0 | 24,177 |
通信運搬費 | 0 | 0 | 6,240 | 0 | 6,240 |
消耗品費 | 0 | 0 | 17,748 | 0 | 17,748 |
印刷製本費 | 0 | 0 | 96,115 | 0 | 96,115 |
光熱水料費 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 |
賃借料 | 0 | 0 | 55,731 | 0 | 55,731 |
指導料 | 0 | 0 | 247,500 | 0 | 247,500 |
雑費 | 0 | 0 | 45,252 | 0 | 45,252 |
管理費計 | 0 | 0 | 1,570,252 | 0 | 1,570,252 |
経常費用計 | 188,481,713 | 2,270,103 | 1,570,252 | 0 | 192,322,068 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,434,069 | 2,729,897 | 355,331 | 0 | △ 1,348,841 |
当期経常増減額 | △ 4,434,069 | 2,729,897 | 355,331 | 0 | △ 1,348,841 |
2. 経常外増減の部 | |||||
(1)経常外収益 | |||||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常外費用 | |||||
固定資産売却損 | |||||
什器備品除却損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
経常外費用計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | 0 | 0 | △ 1 |
他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 4,434,070 | 2,729,897 | 355,331 | 0 | △ 1,348,842 |
他会計振替額 | 2,685,087 | △ 2,703,775 | 18,688 | 0 | 0 |
税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,748,983 | 26,122 | 374,019 | 0 | △ 1,348,842 |
法人税、住民税及び事業税 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
当期一般正味財産増減額 | △ 1,748,983 | △ 53,878 | 374,019 | 0 | △ 1,428,842 |
一般正味財産期首残高 | △ 47,602,341 | 28,026 | 140,646,653 | 0 | 93,072,338 |
一般正味財産期末残高 | △ 49,351,324 | △ 25,852 | 141,020,672 | 0 | 91,643,496 |
U 指定正味財産増減の部 | |||||
基本財産運用益 | |||||
基本財産受取利息 | 6,468 | 0 | 0 | 0 | 6,468 |
特定資産運用益 | |||||
特別基金運用益 | 8,954 | 0 | 0 | 0 | 8,954 |
一般正味財産への振替額 | |||||
一般正味財産への振替額 | △ 1,515,702 | 0 | 0 | 0 | △ 1,515,702 |
当期指定正味財産増減額 | △ 1,500,280 | 0 | 0 | 0 | △ 1,500,280 |
指定正味財産期首残高 | 130,924,372 | 0 | 0 | 0 | 130,924,372 |
指定正味財産期末残高 | 129,424,092 | 0 | 0 | 0 | 129,424,092 |
V 正味財産期末残高 | 80,072,768 | △ 25,852 | 141,020,672 | 0 | 221,067,588 |